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中共清遠市委辦公室2017年部門預算
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目?????? 錄
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第一部分? 市委辦概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分? 市委辦2017年部門預算表
一、收支總體情況表
二、收入總體情況表
三、支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預算支出情況表
六、一般公共預算基本支出情況表
七、一般公共預算項目支出情況表
八、一般公共預算安排的行政經費及“三公”經費預算表
九、政府性基金預算支出情況表
十、部門預算基本支出預算表
十一、部門預算項目支出及其他支出預算表
第三部分 市委辦2017年部門預情況說明
第四部分? 名詞解釋
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第一部分? 市委辦概況
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中共清遠市委辦公室概況
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一、工作職責
(一)貫徹執(zhí)行黨中央和省委的路線、方針、政策,執(zhí)行市委工作部署并組織協調有關實施工作。
(二)負責市委、市委辦公室日常文書的辦理,承擔以市委或市委辦公室名義印發(fā)的文電的起草、修改、校核、印制、發(fā)行工作。
(三)負責市委各種會務工作和市委領導公務活動的組織安排,統(tǒng)籌協調市四套班子及其辦公室有關公務會務活動。
(四)負責中央、省、市委重要工作部署貫徹落實的督促檢查,市委指示、市委領導同志指示、市委領導同志批示的轉達和催辦落實。
(五)負責市委值班工作,向省委、市委報送各級各部門落實中心工作和重大部署的信息資料。
(六)圍繞市委中心工作和市委重大工作部署,組織開展調查研究,并承辦市委全面深化改革領導小組日常工作。
(七)負責中央和省委、省委辦公廳領導同志來清遠指導工作及其他省市黨委系統(tǒng)領導同志來清遠參觀考察公務活動安排。
(八)負責全市黨政系統(tǒng)的密碼通信、密碼管理工作。
(九)負責管理、指導、協調全市的保守國家秘密工作。
(十)負責市委的來信來訪接待和信訪維穩(wěn)工作。
(十一)完成上級部門和市委領導交辦的其他事項。
二、機構設置
根據工作職責,市委辦設6個內設科室,3個內設機構,2個歸口管理部門。
(一)6個內設科室:科書科、辦文科、綜合信息科、市委督查室、市委值班室、人事行政科
(二)3個內設機構:市委機要局(市密碼管理局)、市委保密委員會辦公室(市國家保密局)、市信訪局
(三)2個歸口管理部門:市委政策研究室(市委全面深化改革領導小組辦公室)、市委保健中心
納入市委辦2017年部門預算編制范圍的是:6個內設科室和3個內設機構。
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第二部分? 市委辦2017年部門預算表
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(說明:以下表樣,具體按本級財政部門批復各部門的表格公開。清財預〔2017〕1號文要求編制表格并公開,如有表格無數據,也以空表公開,并備注說明,如表10)(具體見附表)
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第三部分? 市委辦2017年部門預算情況說明
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中共清遠市委辦公室2017年部門預算
安排情況說明
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一、部門預算收支增減變化情況
2017年財政撥款收入預算2141.67萬元。收入為一般公共預算撥款(含政府性基金預算撥款),比上年收入增加272.28萬元,主要是今年新增駐京信訪維穩(wěn)工作組專項經費、律師參與信訪調解工作專項經費、保密安全檢查工具設備購置、省級保密教育基地建設等經費。2017年財政撥款支出預算2141.67萬元,比上年支出增加增加272.28萬元,主要是今年新增駐京信訪維穩(wěn)工作組專項經費、律師參與信訪調解工作專項經費、保密安全檢查工具設備購置、省級保密教育基地建設等經費。
二、2017年“三公”經費預算情況說明
市委辦2017年“三公”經費預算數39.02萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務用車購置及運行費30萬元,公務接待費9.02萬元。2017年“三公”經費預算與2016年“三公”經費預算比,因公出國(境)費、公務用車購置費與2016年預算持平,公務用車運費與2016年預算比減少10.06萬元,下降25%,主要是減少公務用車的運行。公務接待費與2016年預算比減少0.99萬元,下降9%,主要減少接待批次和人數。
三、機關運行經費安排情況
2017年,本部門機關支行經費安排310.2萬元,比上年增加4.7萬元,增長1%,主要原因是人員增加。其中:辦公費17.21萬元,電費4.87萬元,印刷費15.38萬元、日常維修(護)費0.99萬元、工會經費16.99萬元等。
四、市委辦2017年政府性基金預算支出情況的說明
市委辦2017年政府性基金預算2.48萬元(上年結轉),是市黨政系統(tǒng)信息化建設保密測評服務類和保密測評設備類經費。
五、其他重要事項情況說明
(一)政府采購情況
市委辦2017年政府采購預算金額124.07萬元,其中:政府采購貨物79.73元,政府采購服務44.34萬元。
(二)國有資產占用使用情況
截至2016年12月30日,市委辦共有車輛13輛,上繳財政封存6輛,有1輛辦理報廢手續(xù),。現實有一般公務用車6輛。無單位價值200萬元以上大型設備。
2017年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
(三)績效目標設置情況
2017年市委辦專用項目均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款180萬元。
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第四部分? 名詞解釋
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(一)一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
(二)上年結轉:指以前年尚未完成、結轉到本年仍按規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,指用財政撥安排的因公出國(境)費公務用車購置及運行費和公務接待費用。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出,公務用車購置及運行費用反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(六)機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專項材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、取暖費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。